topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTE DO LERIO - PE

Empenho nº 2022NE0000311

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000311
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 20400 - SECRETARIA DE FINANCAS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTO Nº 620530553 PATRONAL (PREF, FME E FMS) ACORDO 00986/2021 - LEI 554/2021 - CONSOLIDACAO 31/12/2021DA PREVIDENCIA (IPVEL), RELATIVO A 7ª PARCELA DO EXERCICIO/2022.
Data Empenho: 25/07/2022
CPF/CNPJ do Credor: 05.634.455/0001-82
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO L[ERIO - IPVEL
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: ENCARGO ESPECIAL
Ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA (IPVEL) - CESSAO ONEROSA
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.977,46

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 25/07/2022 R$ 15.977,46

Total Liquidado: R$ 15.977,46

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000811 25/07/2022 R$ 15.977,46

Total Pago: R$ 15.977,46

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 25/07/2022 001 005827 000000800015 R$ 15.977,46
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.